Diseño de un manual para el sistema de control interno contable para la empresa Cronoenvíos Ltda.

With the business growth of societies and a highly competitive environment, companies have tended to make their production processes more efficient and improved and to be evidenced in their economic profitability in search of sustainability and growth in the market. The different processes and accou...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pacheco Jordán, Stephany
Otros Autores: Sánchez Riaño, Nancy María
Formato: Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
Lenguaje:spa
Publicado: Universidad Antonio Nariño 2021
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4695
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spelling repositorio.uan.edu.co-123456789-46952024-10-09T23:02:20Z Diseño de un manual para el sistema de control interno contable para la empresa Cronoenvíos Ltda. Pacheco Jordán, Stephany Sánchez Riaño, Nancy María Control Interno COSO III Sistemas contables Políticas de calidad Internal Control COSO III Accounting systems Quality policies With the business growth of societies and a highly competitive environment, companies have tended to make their production processes more efficient and improved and to be evidenced in their economic profitability in search of sustainability and growth in the market. The different processes and accounting records for this profitability to become tangible require vital tools in the proper management of the resources that a company has. Con el crecimiento empresarial de las sociedades y con un entorno altamente competitivo, las empresas han propendido porque sus procesos productivos sean más eficientes y mejorados y que se evidencie en su rentabilidad económica en búsqueda de sostenimiento y crecimiento en el mercado. Los distintos procesos y registros contables para que esta rentabilidad se haga tangible requieren de herramientas vitales en el debido manejo de los recursos con los que cuente una empresa. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2021-08-20T21:59:52Z 2021-08-20T21:59:52Z 2021-06-04 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4695 Ablan Bortone, Nayibe Carolina, & Méndez Rojas, Zayda Elizabet (2010). Los sistemas de control interno en los entes descentralizados estadales y municipales desde la perspectiva COSO. Visión Gerencial, (1),5-17.[fecha de Consulta 27 de Marzo de 2021]. ISSN: 1317-8822. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545883001 Acosta, E. (2017) Diseño de un manual de procedimientos contables financieros para el hotel el cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas (Trabajo de grado) Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ciudad de Esmeraldas. Aguirre, Ricardo., Armenta, Carlos. (2012) La importancia del control interno en las pequeñas y medianas empresas en México. Revista El Buzón de Pacioli, 12 (76) 1- 17. https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no76/68d_- _la_importancia_del_contorl_interno_en_las_pequenas_y_medianas_empresas_en_ mexicox.pdf Alcívar, F., Brito, M., Guerrero, M. (2016) Auditoría en las empresas. Revista Contribuciones a la Economía. http://eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html Arcia, V., Castaño, Y. (2013) Historia del arte del control interno. (Trabajo de grado) Universidad San Buenaventura, Medellín. Ávila, J. (2005) Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector real. (Trabajo de grado) Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá. Barrios, Eduardo (2017) La contabilidad y los sistemas de información contable en las organizaciones. Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Biler, S. (2017) Auditoría. Elementos esenciales. Dominio de la ciencias, 3, 138-151. https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/379/439 Calle, G., Narváez, C., Erazo, J. (2020) Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda. Dominio de las Ciencias, 6 (1), p. 429-465. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7351791 Capote, G. (2001) El control interno y el control. Economía y Desarrollo, 129 (2). http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED/article/viewFile/679/510 instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Palmira
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