Análisis de la eficiencia del control interno en las MiPymes: Desafíos y obstáculos
Propia
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Other Authors: | |
Format: | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Language: | Español |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2024
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author | Ipuz Ascencio, Laura Alexandra |
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institution | Repositorio Digital UAN |
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publishDate | 2024 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
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spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-120252024-12-03T21:55:48Z Análisis de la eficiencia del control interno en las MiPymes: Desafíos y obstáculos Ipuz Ascencio, Laura Alexandra Perdomo, Luis Gerardo Vargas, John Mauricio efectividad - pequeña empresa control - pequeña empresa control interno effectiveness - small business. control - small business. internal control - small business. Propia Internal control is crucial for business efficiency, regardless of the company's size. However, MiPymes in Colombia face significant challenges due to a lack of planning, which limits their entry into the international market and jeopardizes their continuity in the national market. The lack of access to credit lines, informality in administrative, financial, and accounting management, and inadequate supervision and follow-up increase the risk of fraud and financial errors. Research reveals that the absence of effective internal control contributes to competitive deterioration and the failure of these companies. Strategies such as employee training, adopting an internal work regulation, accounting advisory, and leveraging government support can improve the implementation and sustainability of internal control in Colombian MiPymes, promoting their stability and growth. UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística El control interno es un factor decisivo para la eficiencia empresarial, independientemente del tamaño de la empresa. Sin embargo, las MiPymes en Colombia enfrentan desafíos significativos debido a su falta de planificación, lo que limita su introducción en el mercado internacional y pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional. Para ello se resuelve cuáles son los faltantes primordiales que limitan el crecimiento de dichas entidades en el mercado enfocado en el control interno como gestión administrativa, financiera y contable, y la falta de supervisión y seguimiento adecuado, incrementan el riesgo de fraude y errores financieros. La investigación revela que la ausencia de control interno eficaz contribuye al deterioro competitivo y a la quiebra de estas empresas. Estrategias como la capacitación de empleados, la adopción de un reglamento interno de trabajo, la asesoría contable, y aprovechar las ayudas gubernamentales, pueden mejorar la implementación y sostenibilidad del control interno en las MiPymes colombianas, promoviendo su estabilidad y crecimiento. final Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Investigación 2024-12-03T21:55:46Z 2024-12-03T21:55:46Z 2023-06-11 2024-12-03 Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado Estudio descriptivo Versión original del autor, Borrador, Manuscrito http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12025 Español Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Acceso abierto http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 pdf application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Neiva Altico reponame:Repositorio Institucional UAN Arellana, L., Chinchill a, M., & Escobar, M. (2020). Ostáculos en la implementación de control interno en MIPymes en Colombia. Palermo Business Review(22), 199-201. https://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pdf/pbr22/PBR_22_10.pdf#:~:text=URL%3A%20https %3A%2F%2Fwww.palermo.edu%2Fnegocios%2Fcbrs%2Fpdf%2Fpbr22%2FPBR_22_10.pdf%0AVisible%3A%200%25%20 Aristizabal, L. (2013). Control interno, eficiencia y eficacia de la organizacion empresarial. Universidad militar nueva granada, 9. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10069/;jsessionid=78C4FED015EE926088C9EEAF6A9A8A29?sequence=2#:~:text=El%20control%20interno%20en%20cualquier,fin%20de%20generar%20una%20indicaci%C3%B3n Bernal, C. (2010). Metodologia de la investigacion (tercera ed.). Bogota: Pearson. Cabrera, M. Introducción a las fuentes de información. Universidad Politecnica de valencia: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7580/introduccion%20a%20las%20fuentes%20de%20informaci%c3%83%c2%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y Campos, G., & Lule, N. (2012). La Observación, un método para el estudio de la realidad. Universidad La Salle Pachuca, 7(13), 56. Castaleda, L. (enero de 2014). Los sistemas de control interno en laas MIPymes y su impacto en la efectividad empresarial. Revista en contexto(2), 1-258. Cerda, H. (1998). Los elementos de la investigación. Bogota: Magisterio. Frias, P. (2001). Desafíos de modernización de las relaciones laborales (primera ed.). Santiago de chile: LOM. Hernandez, D. (2022). La importancia del control interno y su efectividad empresarial . UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, 6. Obtenido de http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7852 Klus, J. (8 de mayo de 2021). El riesgo de fraude en las pymes. Consultado el 6 de Abril de 2024, de Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones: https://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-lasorganizaciones/riesgo-fraude-las-pymes/ |
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