Propuesta de un diseño de control interno en la gestión Financiera para las entidades eclesiásticas en Palmira.
This research work aims to highlight the most representative aspects that must be taken into account for the implementation of an internal control system in companies, especially in ecclesiastical entities, thus emphasizing the presentation of organizations, through the study of control as a form to...
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Main Authors: | , |
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Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2024
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Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9302 |
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author | Soto Sierra, Melanny Esguerra Ceballos, Juan Sebastian |
author2 | Garcia, José Luís |
author_facet | Garcia, José Luís Soto Sierra, Melanny Esguerra Ceballos, Juan Sebastian |
author_sort | Soto Sierra, Melanny |
collection | DSpace |
description | This research work aims to highlight the most representative aspects that must be taken into account for the implementation of an internal control system in companies, especially in ecclesiastical entities, thus emphasizing the presentation of organizations, through the study of control as a form to facilitate obtaining quality work, effectively achieving objectives and thus being able to make decisions, detect errors and apply corrective measures. |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-9302 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2024 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-93022024-10-21T14:39:42Z Propuesta de un diseño de control interno en la gestión Financiera para las entidades eclesiásticas en Palmira. Soto Sierra, Melanny Esguerra Ceballos, Juan Sebastian Garcia, José Luís Erazo Jaramillo, Wilson Planeación Organización Control Strategic Organization Oversight. This research work aims to highlight the most representative aspects that must be taken into account for the implementation of an internal control system in companies, especially in ecclesiastical entities, thus emphasizing the presentation of organizations, through the study of control as a form to facilitate obtaining quality work, effectively achieving objectives and thus being able to make decisions, detect errors and apply corrective measures. El trabajo de investigación pretende resaltar los aspectos más representativos que se deben tener en cuenta para la implementación de un sistema de control interno en las empresas, especialmente en las entidades eclesiásticas, enfatizando así la presentación de las organizaciones, mediante el estudio del control como forma de facilitar la obtención de un trabajo de calidad, alcanzar de manera efectiva los objetivos y así ser capaz de tomar decisiones, detectar errores y aplicar medidas correctivas. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2024-02-20T13:41:55Z 2024-02-20T13:41:55Z 2024-02-20 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9302 Alles. (2015). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias. Buenos Aires, argentina.: Granica S.A. (310). https://es.scribd.com/document/591310783/GestionAdministrativa-y-Desempeno-Laboral Amaro A. (2011). La Importancia del Control Interno en la Empresa. (14). https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5569/Munive%20Guerra%20Ketty %20Alicia.pdf?sequence=1#:~:text=Seg%C3%BAn%20Coopers%20%26%20Lybrand%2C%20 definen%20el,permite%20centrarse%20en%20objetivos%20espec%C3%ADficos. Arens A. (2007). Auditoria. Un enfoque integral. (122). https://www.redalyc.org/pdf/2190/219022148007.pdf Bonilla, F. (2020). control interno de gestión fiscal y administrativo de las iglesias cristianas en Neiva – Huila. Obtenido de https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/08e565f9-0f07-48679107-b9e3c12ff052/content Caldas, Herráez y Heras. (2017). (154). https://es.scribd.com/document/604673745/Sistema-de-controlinterno-y-gestion-administrativa . Caldas, Herráez y Heras. (2017). Gestion administrativa - Empresa e iniciativa emprendedora. Editex S.A. (51). Obtenido de https://es.scribd.com/document/604673745/Sistema-de-control-interno-ygestion-administrativa . Chiavenato. (2014). Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGrawHill Interamericana Editores S.A. (116). https://es.scribd.com/document/591310783/GestionAdministrativa-y-Desempeno-Laboral . Deloitte. (2015). Marco de referencia para la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control Interno. (6). https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/C.O.S.O.-Sesion1.pdf . Estupiñán Gaitán. (2017). Control Interno y fraudes: análisis del informe C.O.S.O.(37), 1-48. https://core.ac.uk/download/pdf/236644232.pdf . Fonseca. (2013). SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA ORGANIZACIONES GUIA PRACTICA Y ORIENTACIONES PARA EVALUAR EL CONTRO - San Cristobal Libros SAC. Derechos Reservados. de SAN CRISTOBAL LIBROS: http://www.sancristoballibros.com/libro/sistemasde-control-interno-para-organizaciones-guia-practica-y-orientaciones-para-evaluar-elcontro_27163 . instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Palmira (Valle del Cauca) Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Palmira |
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