Propuesta de un sistema de control interno, al área de inventarios en la empresa Concali Colombia S.A.S.
The present research derived from a descriptive study aims to analyze the internal control developed in the area of inventories of the company Concali SAS, through the different techniques of field work such as the investigation, observation and application of surveys, the degree of effectiveness of...
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Main Authors: | , |
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Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2023
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Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8559 |
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author | Morales Benitez, Carolina Mera Lozano, Luis Carlos |
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author_sort | Morales Benitez, Carolina |
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description | The present research derived from a descriptive study aims to analyze the internal control developed in the area of inventories of the company Concali SAS, through the different techniques of field work such as the investigation, observation and application of surveys, the degree of effectiveness of the existing controls is evidenced before the risks to which it is exposed, assessing the residual risk that the entity tolerates and in this way suggest improvement plans that strengthen the activities related to inventory management. |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-8559 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2023 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-85592024-10-09T22:54:59Z Propuesta de un sistema de control interno, al área de inventarios en la empresa Concali Colombia S.A.S. Morales Benitez, Carolina Mera Lozano, Luis Carlos Erazo Jaramillo, Wilson Control Inventario Riesgo Control Inventories Risks The present research derived from a descriptive study aims to analyze the internal control developed in the area of inventories of the company Concali SAS, through the different techniques of field work such as the investigation, observation and application of surveys, the degree of effectiveness of the existing controls is evidenced before the risks to which it is exposed, assessing the residual risk that the entity tolerates and in this way suggest improvement plans that strengthen the activities related to inventory management. La presente investigación derivado de un estudio descriptivo tiene como finalidad analizar el control interno desarrollado en el área de inventarios de la empresa Concali SAS, mediante las diferentes técnicas de trabajo de campo como la indagación, observación y aplicación de encuestas, se evidencia el grado de efectividad de los controles existentes ante los riesgos a que está expuesta, valorando el riesgo residual que la entidad tolera y de esta manera sugerir planes de mejora que fortalezcan las actividades que se relacionan con la administración de los inventarios. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2023-08-17T14:05:47Z 2023-08-17T14:05:47Z 2023-06-05 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8559 Grisanti Belandría, A,(2022). La Función De Auditoría Interna En Las Pymes Y Empresas Familiares. Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf16d960b862e8144109ebdad81d 4f6c538nf9/ Prada Mancilla, E. Evaluación De Auditoría En Gobierno Corporativohttps://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf1d8938a9658f4450 4b04675dcd6d0598enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-yuditoria/evaluacion-de-auditoria-en-gobierno-corporativo%3a-propuesta-aplicablea-las-empresas-colombianas Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO]. Internal control integrated framework, 1992. En el presente trabajo se ha utilizado la traducción realizada por el Instituto de Auditores Internos de España y Coopers & Lybry. Los nuevos conceptos del control interno (informe COSO). Madrid: Editorial Diez de Santos, 1997 Prada Mancilla. E. Nuevo enfoque Internacional del Sistema de Control Interno Colombiano como Elemento de Gobierno Corporativo Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf1705dfe1586f04fd7833567b185 78516enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-y-auditoria/nuevo-enfoqueinternacional-del-sistema-de-control-interno-colombiano-como-elemento-degobierno-corporativo Barrantes, A.; Ruiz F., M. T. La Consideración Del Auditor Sobre El Control Interno De La Entidad. Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf17d7c3f792ff344cf91cc664279 29af5enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-y-auditoria/la-consideraciondel-auditor-sobre-el-control-interno-de-la-entidad 2011 Restrepo Medina, M. A. (2022). Caracterización y evaluación de la función preventiva del control interno en Colombia. Revista Universitas, 71, NA. https://link.gale.com/apps/doc/A707738075/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=44265e41 Mendieta, E., Navarrete, O., & Romero, M. (2022). Incidencia de la implementación del control interno basado en el método COSO, en la rentabilidad de las pymes del sector comercial de Guayaquil, Ecuador. Cuadernos de Contabilidad, 23, NA. https://link.gale.com/apps/doc/A718117046/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=3e3a192f Pereira, C. J., & Faia, V. D. S. (2021). Internal Control: An Improvement Intervention Proposal For A Small Clothing Company. Gestao & Tecnologia, 21(3), 212+. https://link.gale.com/apps/doc/A681652500/IFME?u=uscali&sid=bookmark-IFME&xid=0fe70544 Setyaningsih, S. D., Akbar, B., Mulyani, S., & Farida, I. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of Financial Information /Implementacion y desempeno de sistemas de informacion contable, control interno y cultura organizacional en la calidad de la informacion financiera. Utopía y Praxis Latinoamericana, 26(SI), 222+. https://link.gale.com/apps/doc/A657918676/IFME?u=uscali&sid=bookmark-IFME&xid=0ab44664 Durán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimizan de las utilidades en las empresas. Revista Visión Gerencial, 11(1), 55+. https://link.gale.com/apps/doc/A451149384/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=c3cb2d2b instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Palmira |
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