Implementación de un sistema de control de inventario en la empresa MTDM SAS
Internal control is considered a fundamental basis within companies in terms of decision making, since it contributes to the optimal management of the processes or activities where it is implemented. Taking into account the above, the fact that all organizations should have an internal control plan...
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Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
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Published: |
Universidad Antonio Nariño
2023
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author | Manotas, Mary Sol Orozco |
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author_facet | Torres Vélez, Jean Paul Manotas, Mary Sol Orozco |
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description | Internal control is considered a fundamental basis within companies in terms of
decision making, since it contributes to the optimal management of the processes or
activities where it is implemented.
Taking into account the above, the fact that all organizations should have an internal
control plan defined from their various policies and procedures in order to minimize
risks within their business model is highlighted. This project is based on the need to
implement an internal control model with which the company MTDM SAS can |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-7559 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2023 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
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spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-75592024-10-09T22:33:57Z Implementación de un sistema de control de inventario en la empresa MTDM SAS Manotas, Mary Sol Orozco Torres Vélez, Jean Paul Auditoría, inventarios, control interno Audit, inventory, internal control Internal control is considered a fundamental basis within companies in terms of decision making, since it contributes to the optimal management of the processes or activities where it is implemented. Taking into account the above, the fact that all organizations should have an internal control plan defined from their various policies and procedures in order to minimize risks within their business model is highlighted. This project is based on the need to implement an internal control model with which the company MTDM SAS can El control interno es considerado una base fundamental dentro de las empresas en cuanto a la toma de decisiones, ya que, contribuye con la óptima gestión en los procesos o actividades en donde se implemente. Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta el hecho que todas las organizaciones deberían tener un plan de control interno definido a partir de sus diversas políticas y procedimientos con el fin de minimizar los riesgos dentro de su modelo de negocio. Este proyecto parte de la necesidad de implementar un modelo de control interno con el cual la empresa MTDM SAS, pueda manejar con eficiencia y eficacia los recursos disponibles y realizar un seguimiento y control al área de inventarios, teniendo en cuenta un proceso de gestión de riesgos en el programa de auditoría. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2023-02-15T23:49:29Z 2023-02-15T23:49:29Z 2022-11-12 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7559 Camacho, A., Ríos, J., Mojica, J. & Rojas, R. (2021). Importancia de la gestión de inventario en empresa de Manufactura. Boletín De Innovación, Logística Y Operaciones, 2(2), 37–42. https://doi.org/10.17981/bilo.02.02.2020.05 / Cespón, R. (2012). Administración de la Cadena de Suministro. Santa Clara, Cuba: Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal control framework. Díaz, A. (1999). Gerencia de inventarios. Ediciones IESA. Durán, Yosmary (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimización de las utilidades en las empresas. Visión Gerencial, (1),55-78. ISSN: 1317-8822. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545892008 Ehrhardt, M. y Brigham, E. (2007). Finanzas corporativas. Federación Internacional de Contadores (IFAC), (2009). Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 200). https://www.icjce.es/adjuntos/niaes-315.pdf Federación Internacional de Contadores (IFAC). (2009). Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno (NIA 315). https://www.icjce.es/adjuntos/niaes-315.pdf Federación Internacional de Contadores (IFAC), (2009). Utilización del trabajo de los auditores internos (NIA 610). https://www.icjce.es/adjuntos/niaes-610.pdf Franklin, E. (2009). Organización de empresas (3ra edición). McGraw-Hill / INTERAMERICANA EDITORES. instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Santa Marta- Magdalena Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Santa Marta |
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