Propuesta de complementación de auditoria financiera como control interno en la empresa comercializadora de belleza Lili de la ciudad de Santa Marta, Colombia.

The present investigation is to design a Proposal for the Implementation of Financial Audit as Internal Control in the Lili Beauty Marketing Company of the City of Santa Marta, Colombia. This has as its main objective the financial audit as a control in the Lili Beauty Marketing company, which deals...

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Main Authors: Miranda, Maria Jose, Pacheco, Paula Andrea
Other Authors: Guardiola Romero, Jacqueline Maria
Format: Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
Language:spa
Published: Universidad Antonio Nariño 2022
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6777
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institution Repositorio Digital UAN
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spelling repositorio.uan.edu.co-123456789-67772024-10-09T22:36:27Z Propuesta de complementación de auditoria financiera como control interno en la empresa comercializadora de belleza Lili de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Miranda, Maria Jose Pacheco, Paula Andrea Guardiola Romero, Jacqueline Maria Auditoria, Control interno, Comercio, Contabilidad Audit, Internal control, Commerce, Accounting The present investigation is to design a Proposal for the Implementation of Financial Audit as Internal Control in the Lili Beauty Marketing Company of the City of Santa Marta, Colombia. This has as its main objective the financial audit as a control in the Lili Beauty Marketing company, which deals with the examination of the Financial Statements and is based on the regulations currently in force to deliver as a result an opinion or opinion on the data presented if they are justified and supported in a coherent, complete and concise manner. Because many companies in the commercial sector do not adequately carry out internal control. The present degree work is developed as follows: an analysis of similar investigations was carried out, they are previously done in order to determine some background. A theoretical framework has also been developed on which some concepts are fundamental. This project is carried out in several facets, the first is to find out why there is no control through audits, because the merchants are failing in that, after that analysis, the second is to find a way to implement these more often, since for a company works in an excellent way there must be constant verification, analysis and reliability of the financial statements, and thus avoid possible fraud or bankruptcy in the future. La presente investigación es diseñar una Propuesta De Implementación De Auditoría Financiera Como Control Interno En La Empresa Comercializadora De Belleza Lili De La Ciudad De Santa Marta, Colombia. Esta tiene como objetivo principal la auditoría financiera como control en la empresa Comercializadora de Belleza Lili, la cual trata de la examinación de los Estados Financieros y se basa en la normatividad regida actualmente para entregar como resultado un dictamen u opinión sobre los datos presentados si son justificados y soportado de manera coherente, completa y concisa. Debido a que muchas empresas del sector comercial no llevan de manera adecuada un control interno. El presente trabajo de grado se desarrolla de la siguiente manera: se realizó un análisis de investigaciones similares, se hacen previamente con el fin de determinar algunos antecedentes. También se ha desarrollado un marco teórico sobre el cual algunos conceptos son fundamentales. Este proyecto se realiza en varias facetas, la primera es buscar porque no existe un control mediante auditorias, porque los comerciantes están fallando en eso, luego de ese análisis, lo segundo es buscar la forma de implementar más seguido estas, ya que para que una empresa funcione de una excelente manera debe haber constantemente verificación, análisis y fiabilidad de los estados financieros, y así evitar posibles fraudes o quiebras a futuro. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2022-08-17T17:55:32Z 2022-08-17T17:55:32Z 2022-05-27 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6777 Abolacio Bosch, M. (2018). Planificación de la auditoría. ADGD0108. IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/105602 Aisa, D., J. 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Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/151231 instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf application/pdf application/pdf Santa Marta- Magdalena (Colombia) Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Santa Marta
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