Propuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S.
The object of study of this work corresponds to the elaboration of a proposal where the guidelines required for the design of a solid internal control system that is aligned with the needs of the company are evidenced. The foregoing in order to monitor and control the different operations and thus e...
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Main Author: | |
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Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2022
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Subjects: | |
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author | Santos Pelufo, Skeillyn |
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description | The object of study of this work corresponds to the elaboration of a proposal where the guidelines required for the design of a solid internal control system that is aligned with the needs of the company are evidenced. The foregoing in order to monitor and control the different operations and thus ensure that the organization has support when it comes to achieving institutional objectives, for this it was necessary to evaluate the internal control system currently implemented by the company, carry out a diagnosis and finally propose a proposal for an internal control model based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-5894 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2022 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
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spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-58942024-10-09T22:36:26Z Propuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S. Santos Pelufo, Skeillyn Pinzon, Libardo Sistemas de control interno, gestión financiera, riesgo, análisis de la información, mejoramiento continuo Internal control systems, financial management, risk, information analysis, continuous improvement The object of study of this work corresponds to the elaboration of a proposal where the guidelines required for the design of a solid internal control system that is aligned with the needs of the company are evidenced. The foregoing in order to monitor and control the different operations and thus ensure that the organization has support when it comes to achieving institutional objectives, for this it was necessary to evaluate the internal control system currently implemented by the company, carry out a diagnosis and finally propose a proposal for an internal control model based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) El objeto de estudio de este trabajo corresponde a la elaboración de una propuesta donde se evidencien los lineamientos requeridos para el diseño de un sistema de control interno sólido que vaya alineado con las necesidades de la empresa. Lo anterior con el fin de realizar seguimientos y control a las diferentes operaciones y así lograr que la organización cuente con un respaldo a la hora alcanzar los objetivos institucionales para ello fue necesario evaluar el sistema de control interno actualmente implementa la empresa, realizar un diagnóstico y finalmente plantear una propuesta de un modelo de control interno basado en el comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway (COSO) Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial Monografía 2022-02-16T13:49:34Z 2022-02-16T13:49:34Z 2021-11-29 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5894 Feria, Y.H. (2017) Importancia del control interno como herramienta en la detección y prevención de riesgos empresariales. ZARZAL Isi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemas Isi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemas Santa Marta Mendoza- Zamora, W.M (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Ecuador Perez, Zarate. Diseño Metodológico en Colombia Restrepo, V.C. (2019) Analisis e implementación de mejoras del sistema de control interno de la empresa Corcel consultoria e inventoría Ronald Robert Rivera Cáceres, Y.R. (2018). Propuesta para el diseño de un sistema de control interno administrativo y contable, basado en el modelo coso, para la empresa Santa Marta Saboya, M.R (2014) la importancia del control interno administrativo y financiero. Bogotá. Vanessa Carolina Camacho cantillo Liliana Patricia redondo Restrepo 2019 análisis e implementación de las mejores del sistema de control interno de la empresa corsair consultorías e interventorías limitada Fonseca,O. 2011 sistema de control interno para las organizaciones. Lima Mendoza 2018. El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Santa Marta-Magdalena (Colombia) Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Santa Marta |
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