Diseño de un sistema de control interno contable para la empresa Movilneth Comunicaciones y Servicios S.A.S.
El diseño propuesto pretende plantear los lineamientos que deben seguirse para aplicar un correcto sistema de control interno contable que este acorde con las necesidades de la empresa, para lograr optimizar las operaciones, actividades y recursos por medio de un fácil proceso de seguimiento y contr...
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Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
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Published: |
Universidad Antonio Nariño
2021
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author | Caballero Mercado, Cindy Paola Pertuz Perez, Teresa de Jesus |
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description | El diseño propuesto pretende plantear los lineamientos que deben seguirse para aplicar un correcto sistema de control interno contable que este acorde con las necesidades de la empresa, para lograr optimizar las operaciones, actividades y recursos por medio de un fácil proceso de seguimiento y control que deben aplicar el área administrativa y contable; el fin principal es minimizar los riesgos de fraudes cumpliendo las disposiciones establecidas según las necesidades de la empresa, generando mayor confiabilidad y efectividad en los procesos contables.
A través de las herramientas recibidas por parte de la empresa se permite finalizar el diseño con un resultado favorable para la aplicación de este en las operaciones contables de la empresa.
Esto permitió que fuera una experiencia enriquecedora al poner en practicas herramientas como lo son COSO en una empresa que aun pequeña, tiene un volumen de trabajo grande y que finalmente se pudo desarrollar de forma eficaz y con mucha utilidad en el desarrollo del trabajo. |
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institution | Repositorio Digital UAN |
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publisher | Universidad Antonio Nariño |
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spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-17192024-10-09T22:44:37Z Diseño de un sistema de control interno contable para la empresa Movilneth Comunicaciones y Servicios S.A.S. Caballero Mercado, Cindy Paola Pertuz Perez, Teresa de Jesus Charris, Arturo Diseño El diseño propuesto pretende plantear los lineamientos que deben seguirse para aplicar un correcto sistema de control interno contable que este acorde con las necesidades de la empresa, para lograr optimizar las operaciones, actividades y recursos por medio de un fácil proceso de seguimiento y control que deben aplicar el área administrativa y contable; el fin principal es minimizar los riesgos de fraudes cumpliendo las disposiciones establecidas según las necesidades de la empresa, generando mayor confiabilidad y efectividad en los procesos contables. A través de las herramientas recibidas por parte de la empresa se permite finalizar el diseño con un resultado favorable para la aplicación de este en las operaciones contables de la empresa. Esto permitió que fuera una experiencia enriquecedora al poner en practicas herramientas como lo son COSO en una empresa que aun pequeña, tiene un volumen de trabajo grande y que finalmente se pudo desarrollar de forma eficaz y con mucha utilidad en el desarrollo del trabajo. Contador(a) Público(a) Pregrado Presencial 2021-02-23T22:56:51Z 2021-02-23T22:56:51Z 2020-05-30 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1719 Ávila (2005) Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector real. Pontificia universidad javeriana, Bogotá, D.C. Calderón, Ibarra (2006). Diseño de un control interno pata la pequeña y mediana empresa. Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, México. Munch (2006) Fundamentos de administración. Hurtado (2007) Morales, Moreno (2014). Diseño de un sistema de control interno para la empresa Transporte línea buenaventura S.A. Universidad del Valle, Buenaventura, Colombia. Ávila (2014) Importancia del control interno en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la policía metropolitana de Bogotá. Universidad militar nueva granada facultad de ciencias económicas especialización en control interno, Bogotá D.C. Norma ISO 9001 (2015) Rodriguez, (2016) Condiciones para cometer fraude. Catuche, Benavides (2017). Diseño de un sistema de control interno para la compañía logística internacional S.A.S. Pontificia universidad javeriana de Cali, Cali, Colombia. Melo, Uribe (2017). Propuesta de procedimientos de control interno para la empresa SAJOMA S.A.S. Pontificia universidad javeriana de Cali. Cali, Colombia. Vergara (2018). Modelo de control interno para pequeños y mediano restaurantes. Fundación tecnológica Antonio de Arévalo. Cartagena de indias. Rivera, Forero, Cantillo (2018) Propuesta para el diseño de un sistema de control interno administrativo y contable, basado en el modelo COSO para la empresa SAMARCOL S.A.S., en la ciudad de Santa Marta. Universidad Cooperativa de Colombia. Santa Marta Magdalena Encuesta de servicios DANE diciembre 2019. Certificado de existencia y representación legal de Movilneth Comunicaciones y Servicios S.A.S. Ley 87 de 1993 ;Marco Integrado de control interno COSO;Modelo estándar de control interno MECI; Libro II Programa de preparación Normas internacionales de auditoria 315 (NIA 315) ; Fonseca, Sistema de control interno para organizaciones.;Ley 222 1995; Ley 1474 de 2011;Huaman (2011) Fuentes de información instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Santa Marta |
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